mof_logo_al_p2_copy_1

Drejtoria e Auditit te Brendshem

  

drejtor
tatjana elezi foto 

Tatjana Elezi


Tel: + 355 4 2280233
E-mail tbegolli@minfin.gov.al
Curriculum Vitae

Produkte te drejtorise

Struktura e drejtorise

  auditi brendshem

Misioni
Auditimi i Brendshem i Ministrise se Financave, i organizuar si Drejtori e Ministrise se Financave, eshte nje veprimtari e pavarur e sektorit publik, qe informon dhe asiston Ministrin e Financave mbi efektivitetin dhe ligjshmerine e perdorimit te fondeve publike, vleresimin e sistemeve te kontrollit, si dhe te performances se aktiviteteve qe kjo ministri mbulon si dhe te institucioneve te vartesise, duke dhene keshilla ne menyre sistematike bazuar ne rezultatet e auditimeve te planifikuara. Veprimtaria e drejtorise se auditimit te brendshem ndihmon ne menyre sistematike drejtuesit e njesive te Ministrise se Financave dhe institucioneve vartese ne rritjen e performances se veprimtarise,  permiresimin e perdorimit efektiv te fondeve, menaxhimin e riskut dhe permiresimin e sistemeve te kontrollit dhe te drejtimit. Kete veprimtari kjo drejtori e zhvillon duke zbatuar legjislacioni e fushes, rregullat teknike te formalizuara (Manualin), Kodin e Etikes dhe Karten e Audituesit te brendshem, si dhe standartet nderkombetare  te auditimit te brendshem ne sektorin publik.

Aktiviteti kryesor
Drejtoria e Aauditimit te Brendshem te Ministrise se Financave zhvillon veprimtarine audituese ne menyre te planifikuar duke zgjedhur dhe planifikuar per auditim mbi bazen e vleresimit te riskut njesite brenda Ministrise se Financave si dhe Institucionet ne vartesi te saj. Veprimtaria audituese eshte e strukturuar ne baze te Ligjit nr 9720 date 23.04.2007 (ndryshuar me ligjin nr. 10318 date 16.09.2010) “Per auditimin e brendshem ne sektorin publik”, Manualin e Auditimit te Brendshem, Karten dhe Kodin e Etikes se  Auditimit te Brendshem ne sektorin publik. Ajo zhvillohet bazuar ne programin e punes i hartuar per cdo njesi qe auditohet, per te vleresuar sistemin e kontrollit te brendshem, menaxhimin financiar te fondeve publike dhe performancen e njesise. Qellimi final i auditimit eshte dhenia e nje  sigurie relative per drejtuesit qe keto komponente jane zhvilluar ne perputhje me ligjin, fondet jane perdorur me efektivitet dhe efiçience, asetet jane ruajtur dhe nuk jane shperdoruar demtuar apo vjedhur, si dhe performanca e njesise nese ka qene e mire dhe ne funksion te realizimit te objektivave te institucionit publik. Rekomandimet e auditimit te cilat jepen ne perfundim te misioni dhe qe bazohen ne gjetjet e auditimit, i sherbejne drejtimit te permiresoje sistemet, perdorimin e fondeve dhe shtimin e vleres, si dhe te minimizoje rreziqet e mundeshme qe demtojne njesine ne te gjitha aspektet e saj.
Auditimi i raporton drejtperdrejt titullarit te institucionit publik. Ai eshte i pavarur ne dhenien e opinioneve dhe rekomandimeve te tij, te cilat jane te bazuara ne rezultatet e auditimit, te paanshme, objektive te strukturuara, te specifikuara dhe te arritshme nga njesia qe auditohet.

 

Objektivat me Prioritet
 

Objektivat - 2013

• Hartimi i nje Udherrefyesi per procesin e rishikimit te brendshem te cilesise se veprimtarise audituese.

• Hartimi i nje skeme te menaxhimit te procesit te matjes se efektivitetit te veprimtarise audituese duke kryer ne nivel vjetor analizen kosto/perfitim, ne terma konkrete sasiore.

• Rritja me reth 2% e zbulimeve per nje auditues.

• Permiresimi i cilesise se rekomandimeve, duke synuar drejt implementimit 100% e tyre nga njesite e audituara.

• Ritja e cilesise se raportimit, nepermjet forcimit te procesit te rishikimit te brendshem te cilesise.

• Rritja e aftesimit te stafit nepermjet hartimit te programeve te diferencuara te trainimit bazuar mbi nevojat reale te stafit.

 

TE GJITHA TE DREJTAT E REZERVUARA © 2010 MINISTRIA E FINANCAVE
Kjo faqe hostohet nga Agjensia Kombetare e Shoqerise se Informacionit logo_akshi_transparent www.akshi.gov.al